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【熱門】倉庫管理制度

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在不斷進步的時代,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,爲了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定製度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的倉庫管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

【熱門】倉庫管理制度

倉庫管理制度1

倉庫管理制度(紡織企業)

1 目的

規範原料倉、成品倉、五金倉的管理。

2 範圍

適用於公司原料倉、成品倉、五金倉的管理。

3 職責

3.1 原料倉負責公司原材料、下腳料的進倉、存儲、出倉工作。

3.2 成品倉負責公司棉紗成品、包裝物及輔料的進倉、存儲、出倉工作。 3.3五金倉負責公司五金備件,機臺配件,各種潤滑油,日常用品,生活勞保用品的進倉、存儲、出倉工作。負責存儲尚有價值的廢舊物料。

4 工作內容

4.1 原料倉管理

4.1.1原料倉管理機制

原料倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據統計和具體業務的指導。

4.1.2 原料倉進倉、驗收制度

原料進倉時如下雨,要在指定的地點卸貨;如不下雨但地上有雨水,要在地上鋪上防水布,以防棉花浸溼而黴變。

隨車來的散包,如可以分清批號,通知排包工及時打包並放回原批,如分不清批號,要通知棉檢及時處理;零包(包上有完整批號,但數量很少)要按產地、批號分開放置,並及時通知棉檢處理。

每批棉花進倉時,倉管員要根據經營部提供的產地、卡號、批號、等級、件數、重量等資料,及時覈對有關信息,如有出入,應及時向倉庫主管彙報。

每批棉花進倉時,應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。

根據檢斤單算出的淨重如與經營部提供的淨重相差超過國家規定,要及時報告,經營部據此向供應商索賠。

根據經營部提供的公定重量辦理進倉。

外購落棉、下腳料進倉時,應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。並以此重量辦理進倉。

本公司回用花、下腳料進倉時,以包頭重量進倉,並按件數的10%的抽查重量。如與包頭重量相符,按包頭重量進倉,如不符,責成進倉部門重新稱重並按新重量辦理進倉。

進倉後的原料必須在一天之內按分批後的批號、數量準確報給棉檢室,以便抽樣檢驗、安排使用。

4.1.3 原料倉存儲、堆放制度

在倉庫地面畫線指明原料堆放區域。留出牆距0.5米,縱橫各2米寬的井字形通道,以利倉庫內的空氣流通。

原料進倉以後,必須嚴格按包裝、級別、批號分檔分堆堆放。絕對不允許有混批現象。

原料堆垛要整齊有致,層與層之間交叉放置,保證安全穩妥。在堆垛時,棉堆高度應在四層以上,十層以下,並依每批的總件數及高度要求,算準底包數,以儘量利用倉庫空間,增加庫容。

每批原棉進倉後必須掛牌,標明每堆(批)棉花的產地、批號、等級、數量、進倉時間等。

倉庫大門要每天打開,使倉庫內的空氣流通。在雨季或高溫、潮溼天氣時,必須適當地進行排氣,防止棉花受潮或溫度過高。

正常生產時,倉庫應每5天一次將庫存的原棉件數準確地報給棉檢室,轉紡前夕一星期內,每天報數。

發黴、變質的棉花,要另行放置,及時通知棉檢和相關部門協商處理。分級室退回的棉花應單獨放置,並註明原因,以便安排使用。

4.1.4 原料倉出倉制度

原料出給生產車間時,要嚴格按棉檢室開出的《領料單》上的等級、批號、件數,出倉,並監督排包工的拉包工作,絕對不允許出現錯批、錯包現象。並按公司規定辦理出倉手續。

回花、下腳、廢料出給外單位時,要有兩名倉管員在場共同監督出倉。同時, 應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。

4.2 成品倉倉庫管理 4.2.1 成品倉倉庫管理機制

成品倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據的統計和具體業務的指導。

4.2.2 成品倉進倉、驗收制度

包裝組每天統計包裝好的成品數量後,填寫《入庫單》。倉管員清點核對無誤後,在《入庫單》上簽名確認,安排搬運工將包裝好的成品運入倉庫,並按要求堆放整齊。

包裝材料及輔助材料到廠後,倉管員以發票爲準,覈對供應商提供的送貨單,確認品種,規格,數量無誤後,安排搬運到倉庫,倉管員在旁監督,安排堆放位置。並立即通知有關部門進行驗收。

4.2.3成品倉存儲、堆放制度

倉庫裏成品、包裝物及輔料要劃分不同區域放置,不同品種、規格、批號的成品、包裝物及輔料要分開放置,且做好標識。

成品的堆放在做到既方便盤點、出倉,又能有效地提高庫容。

4.2.4成品倉出倉制度

棉紗成品出倉時,倉管員根據經營部發出的《產品出倉通知單》安排裝車並填寫《棉紗成品出倉單》,經顧客或顧客的委託代理人覈對無誤後簽名。顧客或顧客的委託代理人憑此單到經營部辦理有關手續。

有樣品紗時,倉管員開出《棉紗成品出倉單》,經營部有關人員簽名確認,提貨並交給顧客或顧客的委託代理人。

需要領用包裝物及輔料的部門必須指定專人到成品倉領取包裝物及輔料。倉管員填寫《領料單》,領料人簽名確認,並立即運走所領用的物料。

4.3 五金倉管理

4.3.1 五金倉管理機制

五金倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據的統計和具體業務的指導。

4.3.2 五金倉進倉、驗收制度

物料到倉庫後,倉管員立即通知相關的採購員,確認所採購的物料的品種、規格、數量等資料。採購員確認後,由倉管員通知下列人員進行驗收 a、重要物料(關鍵的工藝部件),由採購員與品管部進行驗收。 b、進口件,由採購員與使用部門進行驗收。 c、一般物料,由採購員與倉庫進行驗收。

各部門暫時不用的舊物料、損壞但尚還有價值的物品,退回五金倉庫管理。

倉庫填寫《入庫單》。

4.3.3 五金倉存儲、堆放制度

倉庫在地面劃線指明物料堆放區域,並根據物料的性質,分類、分區域放置。能上物料架的一定要上架,不能上架的要在指定區域擺放齊。危險品單獨存放,並與其它物料保持足夠的距離。

同類物料要按一定的規則擺放,每種物料都必須用物料卡標明品種、規格、單價等信息。

入庫的廢舊物料單獨存放,可再利用與不可再利用的要分開放置,且做好標識。

4.3.4 五金倉出倉制度

各部門必須指定專人到五金倉領取物料。非指定人員到五金倉領取物料,倉管員必須拒絕發料。

各部門指定人員需到五金倉領用物料時,必須持經本部門領導簽名同意後的《領料單》到五金倉領用指定物料。倉管員按上述領料單指明的物料品種、規格、數量等發料,不得多發、少發。

各部門領料人員和倉管員共同覈對所領物料的品種、規格、數量,由倉管員在《領料單》上簽名確認。各部門領料人員必須立即將所領物料拿走。

情況緊急時(如晚上車間壞機時),在得到倉庫主管明確授權的條件下,倉庫可以先予發料。但必須在第二天將手續補辦好。 5 相關文件 無

6 質量記錄

倉庫管理制度2

爲保證倉庫管理工作的正常化,促進生產發展,保障職工的身體健康和公司財產物資的安全,特制定本倉庫管理制度:

一節倉庫管理制度通則

一條、庫內應保持良好通風,必要時可安裝通風設備。

二條、同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品,應放置性質相同的產品。

三條、各庫的照明系統,須按時聯繫有關部門及時作好技術檢查,檢修,以免失效。

四條、倉庫用的一切防火設備要經常檢查,保證完整好用。其數量按規定配備。

五條、倉庫內部和周圍,嚴禁煙火。

六條、倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質的性質,保管辦法及注意事項,並會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。

七條、倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理方面的教育。

八條、各倉庫的結構必須符合要求,不得任意修改,門窗一律向外開。

九條、庫內存放的產品要按規定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

十條、庫內產品不得擅自堆積太高,應規定庫內安全容量。

十一條、倉庫保管員每天上下班時,對庫內外要巡視一次,門窗是否牢固,是否有其它異狀發生,如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。

十二條、倉庫周圍和內部,不得有垃圾或易燃物品積存,以免引起火災。

十三條、外來人員未經倉庫主管領導批准不得擅自進入倉庫,安全檢查人員憑證件可進入檢查。

十四條、處罰

(1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處元、元罰款,造成事故的,根據事故輕重和損失大小處-元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,

(2)對違反規定,在倉庫抽菸動火人員處元罰款,並責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處元罰款。

二節藥品試劑倉庫管理制度

十五條、倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質,保管辦法及安全注意事項精通熟悉,並會正確地使用本庫的安全及消防設施。

十六條、倉庫主管領導須經常對倉庫管理員進行業務,安全及消防知識教育,並定期進行考試。

十七條、倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品,道路要保持暢通無阻。

十八條、倉庫的電氣設備及照明必須是防爆型,並定期檢查,保證完整無損。

十九條、庫必須備用足夠,合適的消防設備。

二十條、倉庫存放的藥品試劑,要排列整齊分類保管,不得將性質不同的和有牴觸的藥品試劑混放在一起。

二十一條、倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標號,以防領錯。

二十二條、搬動藥品、試劑時,必須輕拿輕放,禁止摔打和撞擊,如包裝有破捐損的應立即處理。

二十三條、庫內嚴禁煙火及攜帶引火物。

二十四條、非本庫人員不得隨意入庫,如因工作需要必須入庫時,應在登記簿上登記,經倉庫主管領導同意後方可進入。

二十五條、處罰

(1)對本倉庫管理制度執行不力的當班人員、管理人員分別處元、元罰款,造成事故的,根據事故輕重和損失大小處-元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,

(2)對違反規定,在藥品試劑倉庫抽菸動火人員處元罰款,並責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處元罰款。

三節油類倉庫管理制度

二十六條、油庫管理人員必須精通倉庫各種油類安全存放的知識及有關注意事項,並會正確使用該油庫的安全設施及消防器材。

倉庫管理制度3

一、目的

通過制定倉庫的強度制度及操作流程規定,指導和強度倉庫人員的濃度工作強度,對體積濃度工作強度起到硬度濃度。

二、適用範圍

倉庫的所用工作人員

三、職責要求

(一)、工作要求:

1、嚴格履行出、入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,並及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失;做好保密工作。

3、倉管員調動工作時,一定要辦理交接手續,只有當交接手續辦妥之後,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單寫明情況,雙方簽字,各執一份。

4、做好倉庫的強度、防火和硬度濃度,確保倉庫和強度安全濃度,庫容整潔,通道暢通。

5、做好倉庫所使用的強度、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及強度存在濃度不安全隱患。易燃、易爆物品或體積濃度物資是否單獨存儲、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內吸菸、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意塗改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

(二)、日常管理

1、合理設置強度物資的濃度。嚴格按有關強度規程進行日常操作,對強度發生的業務必須及時處理,確保物料進出及結存數據正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單,及時採購所需濃度,使體積物資供應充足及時,不延誤工作爲準。物資到達時,首先將申購單及原始強度覈對是否濃度(體積、規格、質量濃度是否相符)。其次再與原始強度和實物覈對,驗收無誤後,填制收料單。

3、做好各類物資的強度覈查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中強度問題和差錯,應及時查明原因,並進行強度處理。如發現濃度失少或因強度上的硬度(如體積、受潮、生鏽、老化、變質或濃度等)須報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審覈批准後纔可進行處理,否則強度不準自行調整。

4、按物資的不同強度、性能、特點和強度分類分區擺放,物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

5、定期進行濃度存貨整理,對體積濃度較長,逾期失效等不良存貨,上報主管及時加以處理。

6、根據各種貨物的不同強度及其濃度,結合倉庫條件貨物擺放合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對於強度、易爆、劇毒等強度,應跟其他貨物區分管理倉庫管理制度,並在該區標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗,有事請假,必須有人頂崗。吃住在庫,保證物資材料強度庫體積濃度。

8、保管員設置兩套賬,即手工記賬和電腦強度相結合,每日終時,根據收料單、領料單記賬,覈對庫存是否一致,緊密配合會計,覈對單據,做到帳物相符。

倉庫管理制度4

一、目的

爲規範成品倉庫進、出、存作業程序,加強對成品倉庫的管理,確保不合格成品不入庫,不合格成品不銷售出庫,成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失,特制定本管理規定。

二、使用範圍

本管理規定適用於對我公司成品倉庫作業管理與對應工作人員管理。

三、成品倉庫作業總流程

四、成品入庫管理

1、入庫類型:

生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫。

①生產入庫:是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫:即已銷售出庫的成品於客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。

③盤盈入庫:是指成品倉庫按公司規定盤點,出現實物數量多於賬面數量,爲使賬物平衡而採取的調整賬面的入庫方式。

2、生產入庫:

①公司生產部門車間產品生產完畢後,經檢驗人員批量檢驗合格後,由相關統計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產品名稱、規格/型號、數量等,經本人簽字後呈檢驗組負責人覈對簽字後,攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續。

②生產成品因已經檢驗通過,故勿需再做流程中“②IQC品檢”,直接由成品倉庫倉管員執行“入庫單”與交庫產品覈對驗收OK後,直接辦理入庫,覈對項目包括:

<1>“入庫單”填寫的規範性與核籤的有效性。

<2>退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致。

<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,工作期間經常巡視倉庫,加強火源、電源管理,檢查可疑跡象,消除安全隱患,認真執行“十防”安全管理工作(即:防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形),做到庫存保管不丟失,不磕、不碰、不劃、不傷,不混淆、不亂放。發現傢俱缺少或質量上的問題(如開裂、受潮、掉漆、老化、變質或損壞等)應及時通報,以免在不知情的情況下造成延遲發貨或無法發貨的情況出現。

<3>倉管員每日上、下班前,要檢查倉庫、庫區周圍是否存在不安全的隱患,門、窗、鎖、電源是否完好,如有異常應採取必要措施並及時向有關部門反映,做到早發現早處理。

<5>倉管員應保持本庫區內的消防設備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區內進行不安全作業的行爲,有權監督和制止。

<2>倉管員應依照產品特徵、數量、分庫、分區、分類存放,按“定置管理”的要求做到定區、定位、定標識。

<2>倉管員離職或調動工作時,一定要辦理交接手續。屬工作失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給予紀律處分。

<2>成品倉管員接收“發貨通知單”,首先審閱其籤核的有效性、填寫的規範性,確認發貨訂單、發往客戶、發貨數量、發貨時間、交付方式等,而後根據“發貨通知單”顯示信息查實有關庫存,確定是否有足額庫存量及是否能按時發貨。

<3>成品倉管員根據“發貨通知單”按時按量發貨時,務必確保發貨正確、數量準確,同時規範填寫“出庫單”並簽字確認。倉庫員確認貨品無誤,填寫《送貨單》,送貨單由倉庫管理員,銷售部負責人及財務部批准後安排出貨

<5>對內銷我方送貨的須提前通知有關送貨人員,“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位,經客戶單位驗收OK後於我方“送貨單”上確認簽字,客戶簽收後,送貨人員攜回由客戶已簽收的《送貨單》憑證回公司交財務。《送貨單》一式四份:一份銷售部留存,一份倉庫留存,一份財務部留存,一份客戶留存。

<7>當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審覈後憑單入賬,而後將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務人員覈對簽字後由其將財務聯轉交財務部。

倉庫管理制度5

一目的

本制度對於倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二適用範圍

適用於原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

三內容

1.職責

●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

2.入庫

●原材料、外協品、半成品的入庫。

ⅰ原材料、外協品到公司後,由庫管員指定放置於倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(於棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然後,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《採購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知採購部進行交涉或辦理退貨。

ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論爲“合格”的檢驗報告後,應及時辦理入庫手續,並將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論爲“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》後按處置結論執行。

ⅲ採購部打印“採購收料通知單”交生產部庫管員作爲收貨入庫憑證。

ⅳ半成品經檢驗合格後,檢驗結論爲“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應覈對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤後方可入庫。

●成品入庫

ⅰ檢驗結論爲“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、覈對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規範以及外包裝是否乾淨等,符合要求的方可入庫。

ⅱ成品入庫後應放置於倉庫合格區內。

●待處理品入庫

ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查覈對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審覈。

●產品入庫後,庫管員應及時審覈,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。並《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認爲不合格的產品不得入庫。

●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔並妥善保管。

3.貯存

●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便於通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離牆10~20釐米,並與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

ⅴ放置於貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏於冰箱、冰櫃、冷庫或有空調的庫房。

4.發放

●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備註欄中填寫每罐實際發放的數量。

●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

ⅱ發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審覈,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識後發放;

ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進後出”的原則進行發放。

5.倉庫內部管理

●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發黴或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格後才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,並按《不合格品控制程序》的規定處理。

●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定範圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),並設置足夠的消防器材。消防器材不允許佔壓。

●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,並採取有效的安全防護措施。

●退庫的成品應按品種、型號分別碼放並予以標識,經質管部檢驗爲合格的辦理入庫,並儘快發出。經檢驗爲不合格的,按不合格評審處置意見辦理,並作出待處理標識。

●成品庫另劃待處理品區,存放退貨並予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報採購申請計劃,保證生產需要。

●對於噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查並通風,發現問題及時通知直接上級並與技術部聯繫,做到及時處理。

●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產後的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格後才能做樣品發放。

●安全事項

ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

6.本制度由生產部、銷售部共同制定並解釋。

7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考覈。

8.本制度施行後,原有的類似制度自行廢止。

倉庫管理制度6

1、倉庫保管員應懂得儲存、保管物資的火災危險性和預防措施,熟練掌握消防器材的使用方法和會撲救初期火災,並經常保持滅火器材的清潔、完好。

2、把好物資進出庫“三關”,即進庫驗收關、入庫保管關、出庫複驗關。

3、庫內物資堆放應做到“五距”,即燈距、牆距、堆距、柱距、頂距,發現不安全因素及時加以處理並報告。

4、庫內不得亂接亂拉電器線路和使用電熱設備。

5、庫內嚴禁閒人入內,嚴禁吸菸和焚燒可燃物品。

6、下班前對庫內進行安全檢查,確認無誤,切斷電源,方可離開。

倉庫管理制度7

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規範倉庫人員的日常工作行爲,對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用範圍

倉庫的所有工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行爲規範及工作效率。

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

倉管員、品質管理部、採購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

採購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫後,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。

倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據,沒有時需追查,直到拿到單據爲止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的採購訂單要求相符,否則拒絕收貨。

倉庫人員與採購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由採購人員聯繫供貨商處理,並由採購人員在送貨單簽字確認實收數量。

倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”,並經倉庫主管簽字確認後辦理入庫,對不合格原材料進行退貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,做到日清日結。

倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內規整完畢。 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、採購共同確定退貨。

2、原材料出庫

需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。

倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單,生產通知單中的生產數量,及厂部所規定的原材料損耗進行核料,並由相關領導簽字確認,方可出庫。

倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

對採購來的不合格物料需要及時通知採購部,並由採購部給予處理意見且簽名確認後,可暫放倉庫,待

採購部把原材料退與供應商。

對於不合格原材料不可以辦理出入庫用續。

4、原材料報廢

嚴格按照相關規定進行操作

發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料,並且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A。

B。

C。

成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫的成品必須爲合格產品,並由質檢部提供質檢單方可辦理入庫,否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量,碼數,顏色,型號,單價等信息的送貨單,對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。並按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進行檢貨,並把檢好成品進行包裝。對於即將出庫的成品通知營銷部,由營銷部簽名確認,並辦理相關出庫手續後方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行覈對款號、顏色、型號、數量無誤後,辦理相關的退貨手續。客戶退回的不合格產品及時通知生產部進行維修,儘快返還客戶。

五、貨物管理

貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示,由倉管負責,對於錯誤標示及時更正。

貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上

單據保管2年,在此期間不得銷燬。做到賬實一致。

六、貨物的盤點

倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

盤點過程中需要其他相關部門予以配合,盤點期間暫停出入庫辦理。

盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點後,所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理

倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,並將倉庫內的物料整

理到提定的區域內,達到整潔、整齊、乾淨、衛生、合理的擺放要求。

對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

倉庫衛生可以在倉庫空閒的時間進行。

倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類分小區存放,且有清楚的標識。

上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、倉庫人員的工作態度及作風

倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的'團隊意識及職業道德。對於上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行爲準則依厂部規定爲準則。

倉庫管理制度8

倉庫管理是現代物流管理的一個重要環節,做好倉庫管理工作對於保證及時供應生產需要、合理儲備、加速週轉、節約貨物使用、降低成本以及提高企業的經濟效益都具有重要作用,因此倉庫管理制度已成爲現代公司管理制度中的重要組成部分,它主要包括以下幾個方面:

一、公司倉庫規劃管理制度

第一條庫位規劃

貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間得到有效利用。

第二條庫位配置

庫位配置原則應依下列規定:配合倉庫內設備例如:油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具,規劃運輸通道。依據貨物的屬性(組別)分區存放,同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發頻繁的貨物應配置於進出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規格批號、數量、存放庫位標明於料卡或庫位配置圖上,並隨時顯示庫存動態。

第三條

貨物堆放依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規劃及堆放層級。

第四條庫位標示

庫位編號依下列原則辦理並於適當位置作明顯標示:層次類別依順序逐層編訂,沒有時填庫位流水編號;通道類別依順序編訂;倉庫區位依順序編訂,並定立明顯標識。第五條庫位管理倉庫工作人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態,並依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案,每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

二、庫存量管理工作細則

第一條安全庫存量設定

用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產量,按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的原則,制定相應的庫存週轉量計劃,設定安全庫存的上限及下限。若生產計劃有重大變化如:開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等應及時修訂庫存週轉量計劃。

第二條庫存量查詢監控

倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況,視情況分類報表輸出,並對庫存情況進行分析,爲提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據。

第三條送貨通知當貨物由於某種原因低於安全庫存時,物流信息員應及時與濰柴採購部等部門聯繫(電話或郵件方式傳達信息),請示是否對貨物進行補貨,確認後及時通知有關部門及相關人員。第四條退貨通知當貨物由於某種原因高於安全庫存或長期停用(存放期超過60天)或由於質量原因被判不合格時,物流信息員應及時向廠家業務人員反饋,提醒其做退貨處理。

三、貨物儲存保管條例

第一條

貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規劃設置倉庫,並根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,週轉量小的用可存放貨架(如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號)。

第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點必須做到過目有數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

第三條

倉庫保管員對庫存貨物負有經濟責任和法律責任,因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告上級主管,分析原因查明責任,按規定辦理報批手續,未經批准一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送,虧時剋扣的違紀做法。

第四條保管貨物要根據其屬性考慮儲存的場所(倉位),同類貨物堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有迴旋餘地。

第五條保管貨物未經主管同意一律不準擅自借出,配套貨物一律不準拆件零發,特殊情況應經主管批准。

第六條倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫,倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛部門批准,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第七條倉管人員對於所經管的庫存商品應予嚴密稽覈清點,各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽覈人員的抽檢。

第八條每年年終倉管人員應會同財務部門業務部門等共同處理庫存盤點,盤點時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符。

第九條盤點後應由盤點人員填具盤存報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況應詳加註明後由倉管人員簽名負責。

第十條盤點後如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉管部門主管呈現總經理覈准調整,若爲保管責任短少時則由倉庫經管人員負責賠償。

第十一條直接保管貨物的倉管人員變動時應由其所屬的部門主管查對庫存貨物的移交清冊後,再由交接雙方會同監交人員據實盤存,無誤後辦理相關手續。

四、公司儲存管理辦法

第一條賬務貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細表後應立即和有關單據、實物覈對,如發現異常應立即辦理更正,覈對無誤後辦理入庫手續,登記帳冊進入庫存管理程序。

第二條盤點

1、庫存貨物應作定期或不定期的盤點,盤點時由信息部微機員將盤點項目依規格類別出具貨物盤點表,倉庫部門按實際盤點數量填寫貨物盤點表;

2、信息部微機員出具即時庫存表,倉管人員將貨物盤點表的盤點數量與賬面數量覈對,若有差異即填具盤點異常報告單,並計算其盤點盈虧數,倉庫主管協同保管員查明原因,再送分管領導,提出改善措施呈報領導核決;

3、盤點盈虧數量經核決後,由貨物管理部門開具調整單,倉庫部門留存備檔。

第三條消防設備倉庫內一律嚴禁煙火,貨物管理部門應於倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標誌,並依消防安全規定設置消防設備,由倉庫部指定專人負責管理並經常檢查,如有故障或失效,應立即申請修護補充,並經常組織廠區消防訓練以提高應對能力。

第四條庫房

安全管理規定

1、倉庫內應經常維持清潔並隨時注意通風情況;

2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫,倉庫管理部門應隨時注意;

3、倉庫內不得吸菸,若因工程需要燒焊時應先報備,並有專人負責允許後纔可;

4、倉庫管理部門對所經管的成品庫存及儲運設備的安全負責,如果破損應立即反映主管並立即修護;

5、未經倉庫管理部門主管覈准,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢後也不得在倉庫逗留;

6、貨物管理部門員工於下班離開前,應巡視倉庫及電源水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

五、倉庫配送管理辦法

第一條加強倉庫管理,做好貨物的收發和保管工作,做到保質保量地完成貨物的收發配送任務,保質就是要保證倉庫及配送質量,保量就是按計劃規定的數量、時間及時完成收發和配送。做到快收快發,配送準時、準確。

第二條做好倉庫管理是加強貨物管理的一項重要任務,爲此倉庫管理人員必須根據儲存貨物的特點,做好“五無”——無黴爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

第三條保證貨物管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防一切事故發生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸菸。

第四條貨物進倉須有嚴格驗收手續,對貨物的數量、規格、件號、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續。

第五條貨物出庫發放必須嚴格執行發料規定,須有領料憑證並且手續完備齊全,嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨,否則倉庫管理人員有權拒發材料。

第六條開展技術創新,不斷改善倉庫的貨物管理工作,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使貨物儘快地投入生產充分發揮貨物的作用。

六、倉庫安全管理辦法

第一條倉庫系貨物保管重地,除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外任何人未經批准不得進入倉庫。

第二條因業務工作需要需進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續並要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉,凡進倉人員工作完畢出倉時,倉管人員應對其檢查。

第三條一切進倉人員不得攜帶火種、揹包、手提袋等物進倉。

第四條倉庫範圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門職工更不準圍聚閒聊,不準帶親友到倉庫範圍參觀。

第五條倉庫範圍不準點火,也不準放易燃易爆物品。

第六條倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

第七條任何人員除驗收時所需要,不準把倉庫商品貨物試用。

第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效,並接受保安部門的監督檢查。

倉庫管理制度9

1.目的

爲了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能,規範公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學。安全。高效。有序。合理地運作,確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌。種類。規格以及質量合符要求,保證倉庫物品供應不延誤銷售日程,較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

2.倉庫的分類:

公司的倉庫總的來說有:酒類倉。包裝材料倉。文本資料倉等。

3.物品驗收:

(1)倉管員對採購員進庫的物品無論多少。大小等都要進行驗收,並做到:

①收貨單或發票與實物的名稱。規格。型號。數量等不相符時不驗收;

②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符,但名稱。規格。型號相符可按實際驗收;

③對進庫品已損壞的不驗收;

④檢查收入物品的生產日期與外包裝,是否驗收根據具體狀況而定。

(2)驗收後,要根據發票上列明的物品名稱。規格。型號。單價。單位。數量填寫驗收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉庫記賬,一份交物流人員,一份交會計。

4.入庫存放:

(1)驗收後的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理。注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出餘數;卡片固定在物品正前方。

5.保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤於檢查,防蟲蛀。鼠咬,防黴爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符。賬物相符。賬賬相符。

(3)對即將過期物品就應及時檢查清理。

6.物品出庫

(1)領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

(2)發貨與出庫

①各部門各單位的出庫一般要求專人負責;

②領料員要填好出庫單(含日期。名稱。規格。型號。數量。單價。用途等)並簽名,倉管員憑單發貨;

③出庫一式三份,領取人自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;會計一份,憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發。後進的後發。

7.盤點:

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤結果列明細表報財務部審覈;

(3)盤點期間停止發貨。

8.建立檔案制度:

倉庫檔案應有出庫單。入庫單和實物明細賬簿。並且按月分類妥善保存。

倉庫管理制度10

一、材料入庫

1,倉庫人員在接收面料時,應當及時覈對貨物的名稱、數量、規格是否與送貨單一致,如有誤,以實驗數爲準,誤差較大的要及時通知商品部查對;

2,覈對無誤後,開具一式四聯的入庫單(一聯存根,二聯財務,三聯客戶,四聯採購):

3,入倉面料貨期急的開驗布報告安排驗布員先驗;

4,根據驗收情況,出具相應的驗收報告。

5,次布退貨經商品部確認後,記賬員覈對開單後,倉務員方能出倉;

6,驗布合格後分封度,捆綁好,裝回原袋掛牌(標明日期、碼數、疋號),放置整齊,確保倉務員不會混淆;

二、材料出庫

1,發料時應先覈對面料編號,單件用量,根據縮水率、次布率放損出料;

2,發料時,倉庫人員先齊集物品才發出,領取貨品需在領料單上籤署作實;

3,裁牀發料應按生產通知單,根椐驗布報告之損耗經記賬員覈對,放損出料;

4,板房發料,以樣衣通知單經記賬員覈對按通知單明碼數出料,交大燙縮水;

5,外廠發料以生產通知單爲準,應有生產部簽字,裁牀註明用量,按布損發料;

6,車間配片持有廠長簽署配片單方能出料;

三、補料

1,因次布過高需補發面料的,應退回次布裁片並由質檢部出具報告後方可發料,相應記賬員在出庫單上註明“補料”字樣,單據交工廠財務部;

四、退料

1,裁牀退庫,外廠退料,退料人員應在生產通知單上簽名認可,經整理、打碼覈實後放回原處;

2,車間退倉應經質檢部確認,開單經廠長簽字,單據交財務;

3,裁牀完單後與倉庫複覈填寫裁牀用料表。

五、賬務處理

1,記賬員每日整理所有入庫、退庫單據,並準確入賬;

2,每週一安排人員把上一週發生的入庫單、出庫單交工廠財務;

3,每月盤點一次,複覈賬存與實存,做盤點報告交工廠財務和採購部,由財務人員對盤點過程進行監督;

4,填寫外發清單,整理外發退料單據;

六、倉庫整理

1,倉庫設置應根據條件和需要,合理佈局,科學分工,業務上要實行工作質量標準化,不斷提高倉庫管理水員;

2,倉庫內應整潔、美觀,不應雜亂無章,存在蟲、鼠隱患;

3,倉庫應配置足夠的消防器材,定期檢查有無失效,倉庫的消防器材放在容易發現,拿取的位置;

4,倉庫內應乾燥、地面平坦,倉庫大門、窗戶應完好,倉門開啓裝置實行專人管理;

5,庫內應劃黃線標明庫位、架號、道路,庫內通道應暢通,不得有物品阻礙通行;

6,每架貨位標識字跡清楚,格式統一,標識牌的懸掛位置一致;

7,每架物料標識齊全,脫落應更換及時,準確;

8,物料應分類、分等級上架,遵循“陳上新下,上輕下重”的原則,便於發料;

9,做好退倉布料的打卷、整理工作;

10,定期對倉庫進行整理,使面料分類清晰,編號齊全;

倉庫管理制度11

1、目的:爲了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

2、範圍:針對物流部倉庫和理貨區。

3、內容:倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資週轉儲備的環節,同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金週轉。

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章倉庫管理制度。

3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意後,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意後,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區後,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區,因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸菸。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區,更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排,並按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管倉庫管理制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000“和“6s“的標準要求,規範倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,並製作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、溼度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通,並做好防火、防潮、防盜等安全防範的工作,並學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批准後才能讓其借走。

倉庫管理制度12

爲了保證安全生產,貫徹“預防爲主,防消結合”的方針,根據本公司安全防火和倉庫安全管理規定,特制訂本制度,希望有關人員嚴格遵守,共同執行。

1、消防設施要嚴格保管好,存放位置要明顯,容易提取,前面不可堆放任何東西。不得將消防器材用於與消防無關方面。

2、物品要整齊,分類堆放,符合定置管理和物資堆放留“五距”(即柱距0。5米,場距0。5米,燈距0。5米,堆距0。5米,頂距0。5米)的要求,並且有明顯標記,設專人專倉管理。甲類易燃液體不能露天存放。不能將原材料堆放在電纜溝、消防設施附近。

3、嚴格控制倉庫內溫度、倉庫內的溫度應控制在50℃以下。嚴禁赤熱體、高溫液體等進入倉庫。

4、倉庫四周不能堆放雜物,倉庫內地面應保持乾淨,發現泄漏的易燃物品應及時處理。

5、禁止攜帶任何火種進入倉庫。

6、裝卸車輛應在指定地點停車,戴阻火器,熄滅發動機,司機不能離開現場,不能進行臨時修車。

7、裝卸作業要輕拿輕放,嚴禁在地面滾動。

8、倉庫內不能進行電氣作業,包括不準在倉庫內煲開水、使用照明臺燈、車輛充氣等。

9、危險品倉不能作爲辦公場所。

10、倉管員負責本公司倉庫所有材料之保管分類、標識和進出倉管理。

11、倉管員負責儲存環境的管理。每天上下班利用10分鐘時間巡查和整理倉庫二次,保持物料擺放整齊和地面環境整潔。

12、倉管員要嚴格執行倉庫的安全操作規定,切實做好物料的安全保管工作,對所管材料要做到“十防”:防潮、防黴、防腐、防壓、防蹋、防曬、防鏽、防盜、防水、防火。

13、進入倉庫內不許接打手機。

14、進入倉庫配料時,請務必戴好手套、口罩、護目鏡等防護用品。

倉庫管理制度13

倉庫管理規章制度

一、庫管員每日認真盤查倉庫所有的物品,認真登記入庫清單及支出清單。

二、凡有員工來須用物品,需認真填寫倉庫領料單,由經辦人簽字,班長簽字,生產部簽字,確認無誤方可領出。並保留倉庫領料單,以便抽查、盤庫。

三、不得冒領,多領,錯領,庫管員對於倉庫內常用的物品多少採購合理規劃,擺放整齊,以書面報告形式上報生產部,由生產部安排採購。

四、倉庫內不允許員工私自進入,員工需要領料在門外等候。

五、安全用電,注意防火,工作結束後,認真仔細檢查後,關閉門窗,斷掉電源,方可下班。

六、若庫管人員有事或休息,可由生產部門安排值班或替班,但雙方需交接清楚,對於帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。

七、庫管人員如有違規違紀,生產部可以處罰50~100罰款,對於情節嚴重的辭退工作並移交公安部門。

倉庫管理制度14

一、總則

1.公司倉庫是物資和商品運轉、儲存部門,積存着公司大量財產,因此所有工作人員必須有高度的責任感,人人重視安全,關心安全,提高警惕,預防和打擊犯罪活動,同一切擾亂破壞安全的行爲作鬥爭。搞好內部治安,維護正常秩序,確保安全生產。

2.切實貫徹“預防爲主、防消結合”的安全方針,嚴格執行國家“消防條例”,公安部“倉庫防火安全管理規定”,做好安全管理工作,確保財產安全。

3.倉庫管理工作必須堅持:領導負責,依靠羣衆,分級負責,獎懲分明,保障安全。

二、入庫須知

1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。

2.確實工作需要進入倉庫人員,必須主動申請,經許可後由庫管人員陪同方可進入。

3.嚴禁攜帶火種及其他易燃和易爆品、有害物質進入倉庫,違者罰款40元,並同時予以沒收。任何人不得在倉庫區吸菸,違者每次罰款100元,情節嚴重者直接報告相關部門。

4.非本公司業務人員必須按本公司的程序辦事,不得在倉庫停滯、喧譁、吵鬧。

5.攜帶領料單物品出庫,必須出具本公司庫管人員填制主管簽發的單據方可出庫。

三、夜間安全有報警裝置的管理

1.各倉庫安裝有報警裝置,負責全倉庫的夜間安全保衛工作,報警裝置必須於每天下班前由責任人(物流部指定)開啓報警功能定期對設備進行維護確保正常使用。

2.倉庫工作人員在每天下班時,必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好,倉庫電源是否切斷。發現情況及時向負責人彙報,做好記錄,以分清責任。

3.夜間警衛人員是當然的義務消防員,必須積極參加消防訓練,熟悉消防知識,掌握各種消防機具的使用技能。遇有盜警、火警、要機智勇敢,奮力撲救,並注意保護現場。

4.如因玩忽職守,使公司財產遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任。

四、消防安全管理

1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作,堅決貫徹“預防爲主,防消結合”的方針。

2.義務消防組織,既是防火滅火組織,又是防汛搶險組織,全體人員要積極參加消防知識的學習和消防訓練,經常進行消防演習,掌握消防技術,提高消防素質。

3.按照倉庫、貨場佈局,配置各種消防設施。不準堵塞消防通道及設施附近的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動。

4.指定專人管理各種消防設施,經常養護維修,保證一切設備有效好用。

5.堅持“四節”(五一、十一、新年、春節),“三防”(春防、夏防、冬防)的定期檢查與平時不定期檢查,發現隱患,及時排除。

6.要與公安消防部門經常保持密切聯繫,與友鄰企業、部隊搞好聯防。

倉庫管理制度15

一、目的

通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規範倉庫人員日常作業行爲,通過獎懲的措施起到激勵和考覈人員的作用。

二、範圍與職責

範圍:倉庫所有工作人員

職責:

倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作;

倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作;

採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ;

三、驗收及保管規定

驗收入庫管理

保管管理

出庫管理

退貨管理

1、 驗收入庫管理

貨物到公司後庫管員依據採購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行覈對、清點,經採購員及檢驗員對質量檢驗合格後,方可入庫。

對入庫貨物覈對、清點後,庫管員及時填寫入庫單,經採購人、倉庫主管簽字後,庫管員、財務部各持一聯做帳,採購員持一聯做付款憑證附件。

庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

有以下情況時可拒絕驗收或入庫

與採未經總經理或部門主管批准的採購。

購合同或採購單不相符的貨物。

質量不符合要求的貨物。

2、 保管管理

貨物入庫後,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。

庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細覈對,確保報表數據的準確性和可靠性。

庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因並更正。

“二齊、三清、四定位”

二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

三清:品名清、數量清、規格標識清。

四定位:按區、按排、按架、按位定位。

3 、出庫管理

庫管員憑出庫單如實發貨,若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的,庫管員有權拒絕發貨。

庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

出庫單上所需貨物如無庫存,庫管員應及時通知採購員,採購員要及時填寫採購單,經總經理批准後及時採購。

任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行爲。

4、退貨管理

由於客戶不需要或調換貨而直接退貨時,司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。

客戶過期、破損貨物經同意後退庫時,庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗後,入庫並做好記錄和標識。

四、倉儲管理規定

入庫規定

出庫規定

報廢規定

退貨處理

倉庫衛生、安全管理

物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

單據、卡、帳務管理

盤點管理

帳物不符處理

1、入庫規定

需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。

貨物到倉庫後,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班後必須檢查貨物是否全部放在倉庫裏面。

收貨時要求提供《送貨單》與《採購單》,沒有時需要補辦理,直到拿到單據爲止,並填寫入庫單。

所有貨物入庫必須由倉管員和採購員共同在《入庫單》上簽名確認,尤其是新產品。新產品需仔細覈對產品名稱、規格,以避免出錯。

1、入庫規定

倉管員與採購員共同確認入庫單貨物數量時,如發現送貨單上的數量不符,應找相應採購簽字確認,由採購聯絡供應商處理數量問題。

貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放貨物,不得在規劃的區域外擺放貨物,特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。

原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。

倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因並上報總經理審批處理。

《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記後,再給倉庫主管簽字後才能給採購及財務。

2、出庫規定

需嚴格按照《出庫單》來發貨。

已開出的出庫單無特殊原因,當天必須全部完成發貨。

發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨後將推車放在倉庫指定位置。

《出庫單》發貨後隨貨物送到客戶手中,並要求其簽名確認。

門店零售需要出納簽字確認已收款,門店主管簽字後方可發貨。

3、報廢規定

需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、採購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢並分別保管和做標示。

4、 退貨處理

需按照《退貨流程》的要求進行作業。

到貨時發現不良貨物要及時給採購部門處理,若要暫存倉庫,必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。

5、倉庫衛生、安全管理

每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要和壞的東西,將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。

衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。

每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,發現異常情況及時處理和報告。

非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火,一經發現必須立即報告處理。

高空作業需要使用作業車,並注意安全。

保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

6、物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,必須遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題及時反饋並處理。

每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

7、單據、卡、帳務管理

倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

8、盤點管理

盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。

盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。

盤點時要儘量保證盤點數量的準確性,對於弄虛作假,虛報數據,或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的,根據情況追究相關責任。

盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

9、帳物不符處理

庫存物料發現帳物不符時需要查明原因並報告,查明原因後根據責任輕重進行處理。

五、倉管人員管理規定

倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成,且保證工作品質。

上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律,作息時間,不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位,不得以私人理由長時間會客等。

六、倉管人員管理規定

需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項覈對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人爲損壞,則按公司規定進行賠償。

倉庫人員要保守公司祕密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

七、倉管人員管理規定

工作評估

獎勵

懲罰

獎懲原則

工作評估

部門將定期根據“績效考覈表”對員工的表現和業績進行評估,以便於: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續爲公司作出更大的貢獻;

檢查工作表現是否符合崗位的要求;

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

創造互相理解的氛圍,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,並對其提供進一步的培訓或調整崗位。

獎勵

通報表彰: 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,並予以通告。

嘉獎:對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”,並予以通告,獎勵50元。

小功:對於在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,並予以通告,獎勵100元。

大功:對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,並予以通告,獎勵200元。

處罰

通報批評:對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,並予以通告,不予以罰款。

警告:對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。並予以通告,罰款20元。

小過:對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,並予以通告,罰款50元。

大過:對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,並予以通告,罰款100元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,並提交公安機關追究法律責任。

獎懲原則

倉庫獎懲規定本着公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員爲當事人時,由2名部門負責人代替評估。

獎懲結果最終由評估小組確定,並告知行政部與本人溝通並予以執行。

採購入庫與發貨流程圖

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